酷游官网ღ◈✿ღ,九州酷游(中国)官方网站ღ◈✿ღ!KU酷游娱乐平台九州ku酷游ღ◈✿ღ、装配式建筑ღ◈✿ღ、建筑垃圾资源化利用的法律ღ◈✿ღ、法规和政策ღ◈✿ღ,结合长沙市实际情况ღ◈✿ღ,拟订本市相关政策措施ღ◈✿ღ。
2.承担绿色建筑ღ◈✿ღ、装配式建筑的技术核查工作ღ◈✿ღ,及相关政策ღ◈✿ღ、标准执行过程中违法违规行为查处的事务性工作ღ◈✿ღ。
3.负责绿色建筑ღ◈✿ღ、装配式建筑相关的政策宣传ღ◈✿ღ、课题研究ღ◈✿ღ、信息收集ღ◈✿ღ、信息化建设ღ◈✿ღ、产品目录管理及推广应用等工作ku酷游平台ღ◈✿ღ。
长沙市绿色建筑发展中心部门只有本单位ღ◈✿ღ,没有其他二级预算单位ღ◈✿ღ,因此ღ◈✿ღ,纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市绿色建筑发展中心本单位ღ◈✿ღ。
(一)收入预算ღ◈✿ღ:包括一般公共预算ღ◈✿ღ、政府性基金ღ◈✿ღ、国有资本经营预算等财政拨款收入ღ◈✿ღ,以及经营收入ღ◈✿ღ、事业收入等单位资金大城美和ღ◈✿ღ。2025年本单位收入预算961.51万元ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ,一般公共预算拨款961.51万元ღ◈✿ღ。收入较去年减少186.54万元ღ◈✿ღ,下降16.25%ღ◈✿ღ。主要是ღ◈✿ღ:1.因人员退休ღ◈✿ღ,在职人数减少ღ◈✿ღ,基本支出预算减少36.54万元ღ◈✿ღ;2.因墙改基金返退业务量减少ღ◈✿ღ,“新型墙体材料专项基金返退”项目经费预算减少150.00万元ღ◈✿ღ。鉴于上述原因ღ◈✿ღ,2025年收入预算较去年减少186.54万元ღ◈✿ღ。
(二)支出预算ღ◈✿ღ:2025年本单位支出预算961.51万元ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ:城乡社区支出961.51万元ღ◈✿ღ。支出较去年减少186.54万元ღ◈✿ღ,下降16.25%ღ◈✿ღ。主要是ღ◈✿ღ:1.因人员退休ღ◈✿ღ,在职人数减少ღ◈✿ღ,基本支出预算减少36.54万元ღ◈✿ღ;2.因墙改基金返退业务量减少大城美和ღ◈✿ღ,“新型墙体材料专项基金返退”项目经费预算减少150.00万元ღ◈✿ღ。鉴于上述原因ღ◈✿ღ,2025年支出预算较去年减少186.54万元ღ◈✿ღ。
2025年本单位一般公共预算拨款支出961.51万元ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ:城乡社区支出961.51万元大城美和ღ◈✿ღ,占100.00%ღ◈✿ღ。具体安排情况如下ღ◈✿ღ:
(一)基本支出ღ◈✿ღ:2025年本单位基本支出预算数655.51万元ღ◈✿ღ,主要是为保障部门正常运转ღ◈✿ღ、完成日常工作任务而发生的各项支出ღ◈✿ღ,包括用于基本工资ღ◈✿ღ、津贴补贴等人员经费以及办公费ღ◈✿ღ、印刷费ღ◈✿ღ、水电费ღ◈✿ღ、办公设备购置等公用经费ღ◈✿ღ。
(二)项目支出ღ◈✿ღ:2025年本单位项目支出预算306.00万元ღ◈✿ღ,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出ku酷游平台ღ◈✿ღ,包括有关事业发展专项ღ◈✿ღ、专项业务费ღ◈✿ღ、基本建设支出等ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ:城乡社区支出306.00万元ღ◈✿ღ,主要用于新型墙体材料专项基金返退ღ◈✿ღ、科研课题ღ◈✿ღ、建材应用管理信息平台运行维护ღ◈✿ღ、推广应用及抽查检测ღ◈✿ღ、项目认定和评审ღ◈✿ღ、办公楼运行维护等支出ღ◈✿ღ。
(一)机关运行经费ღ◈✿ღ:2025年长沙市绿色建筑发展中心机关运行经费61.45万元ღ◈✿ღ,比上年预算减少5.30万元ღ◈✿ღ,下降7.94%ku酷游平台ღ◈✿ღ。主要是人员退休ku酷游平台ღ◈✿ღ,在职人数减少ღ◈✿ღ,公用经费减少5.30万元ღ◈✿ღ。
(二)“三公”经费预算ღ◈✿ღ:2025年长沙市绿色建筑发展中心“三公”经费预算数为2.10万元ღ◈✿ღ,其中大城美和ღ◈✿ღ,公务接待费0.60万元ღ◈✿ღ,公务用车购置及运行费1.50万元(其中ღ◈✿ღ,公务用车购置费0.00万元ღ◈✿ღ,公务用车运行费1.50万元)ღ◈✿ღ,因公出国(境)费0.00万元ღ◈✿ღ。2025年“三公”经费预算较2024年减少18.60万元ღ◈✿ღ,主要是公车购置费预算减少18.00万元ღ◈✿ღ,公务用车运行费减少0.60万元ღ◈✿ღ。
(三)一般性支出情况ღ◈✿ღ:2025年本单位会议费预算0.00万元ღ◈✿ღ;培训费预算2.80万元ღ◈✿ღ,拟开展建筑行业培训大城美和ღ◈✿ღ、职工在岗培训ღ◈✿ღ、党建主题教育培训ღ◈✿ღ,人数50人ღ◈✿ღ,内容为场租费ღ◈✿ღ、资料费ღ◈✿ღ、授课费ღ◈✿ღ、工作餐费等ღ◈✿ღ;无举办节庆ღ◈✿ღ、晚会ღ◈✿ღ、论坛ღ◈✿ღ、赛事等活动计划ღ◈✿ღ。培训计划及经费预算如下ღ◈✿ღ:1.拟开展绿色建筑ღ◈✿ღ、装配式建筑行业培训ღ◈✿ღ,预算1.20万元ღ◈✿ღ;2.职工教育培训ღ◈✿ღ,预算0.60万元ღ◈✿ღ;3.党建主题教育培训ღ◈✿ღ,预算1.00万元ღ◈✿ღ。
(四)政府采购情况ღ◈✿ღ:2025年本单位政府采购预算总额11.99万元ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ,货物类采购预算4.00万元ღ◈✿ღ;工程类采购预算0.00万元ღ◈✿ღ;服务类采购预算7.99万元ღ◈✿ღ。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况ღ◈✿ღ:截至2024年12月底ღ◈✿ღ,本单位共有公务用车1辆ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ,机要通信用车1辆ღ◈✿ღ,应急保障用车0辆ღ◈✿ღ,执法执勤用车0辆ღ◈✿ღ,特种专业技术用车0辆ღ◈✿ღ,其他按照规定配备的公务用车0辆ღ◈✿ღ;单位价值50万元以上设备0台ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ,单位价值100万元以上设备0台ღ◈✿ღ。2025年拟新增配置公务用车0辆大城美和ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ,机要通信用车0辆ღ◈✿ღ,应急保障用车0辆ღ◈✿ღ,执法执勤用车0辆ღ◈✿ღ,特种专业技术用车0辆ღ◈✿ღ,其他按照规定配备的公务用车0辆ღ◈✿ღ;新增配备单位价值50万元以上设备0台ku酷游平台ღ◈✿ღ,其中ღ◈✿ღ,单位价值100万元以上设备0台大城美和ღ◈✿ღ。
(六)预算绩效目标说明ღ◈✿ღ:本单位所有支出实行绩效目标管理ღ◈✿ღ。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为961.51万元ღ◈✿ღ,其中大城美和ku酷游平台ღ◈✿ღ,基本支出655.51万元ღ◈✿ღ,项目支出306.00万元ღ◈✿ღ,具体绩效目标详见报表ღ◈✿ღ。
(一)机关运行经费ღ◈✿ღ:是指各单位的公用经费ღ◈✿ღ,包括办公及印刷费ღ◈✿ღ、邮电费ღ◈✿ღ、差旅费ღ◈✿ღ、会议费ღ◈✿ღ、福利费ღ◈✿ღ、日常维修费ღ◈✿ღ、专用资料及一般设备购置费ღ◈✿ღ、办公用房水电费ღ◈✿ღ、办公用房取暖费ღ◈✿ღ、办公用房物业管理费ღ◈✿ღ、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈✿ღ。
(二)“三公”经费ღ◈✿ღ:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费ღ◈✿ღ,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费ღ◈✿ღ、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费ღ◈✿ღ。其中ღ◈✿ღ,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出ღ◈✿ღ;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)ღ◈✿ღ,以及燃料费ღ◈✿ღ、维修费ღ◈✿ღ、保险费等支出ღ◈✿ღ;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ◈✿ღ、国外城市间交通费ღ◈✿ღ、住宿费ღ◈✿ღ、伙食费ღ◈✿ღ、培训费ღ◈✿ღ、公杂费等等支出ღ◈✿ღ。